Учет продаж компании с регистрацией НДС в Болгарии и Англии
Учет продаж компании с регистрацией НДС в Болгарии и Англии
Вопрос:
Здравствуйте!
Компания, зарегистрированная в качестве плательщика НДС в Болгарии, покупает товары по счету от болгарской компании. Эти товары с упаковочным листом затем экспортируются в Англию на склад Amazon для продажи через их платформу. Эта же компания также имеет регистрацию плательщика НДС в Англии и номер плательщика НДС в Англии. У меня такой вопрос: как следует учитывать товары, которые идут в Anlia, если на практике это юридическое лицо с двумя регистрациями НДС. Так как, отмечу, в Англии компания производит НДС и уплачивает его там соответственно. Как в болгарской компании следует учитывать этот товар, который идет в Англию, и следует ли включать его в качестве продажи в декларации по НДС за соответствующий период? Учитывая, что товары, которые уходят, фактически попадают на склад в Англии, это не прямая продажа.
Заранее спасибо!
Ответ:
Здравствуйте,
Учет движения товаров ведется в зависимости от принятой вами учетной политики. Если вы хотите отслеживать, сколько товаров у вас есть в наличии в Болгарии и в Англии по отдельности, вам следует создать соответствующую аналитику, отражающую движение товаров между двумя складами.
С другой стороны, согласно Искусство. 7, п. 4 Закона о НДС, это движение товаров считается поставкой товаров внутри Сообщества. Это означает, что компания должна выпустить отчет, который будет занесен в журналы покупок и продаж с НДС в Англии.
Мы надеемся, что были вам полезны.
Приветствую!